为进一步规范我院校办产业内部管理,加强校办产业风险防范和促进校办产业的经济效益的提高。根据学校党委、行政的部署和学院年度审计工作计划,于2015年5月29日,由学院监察审计处牵头组织,正式启动对交院资产经营公司以及6个子公司和控股公司进行2014年度内部财务收支审计工作。
审计过程中,全体工作人员将遵守学院廉政建设相关规定和相关的审计工作纪律,严格按照学院内部审计规程进行操作。通过审计,学院将更好的针对校办产业的资金安全性、重大支出的真实性和支付的合法性、经营目标责任协议书完成情况及企业资产保值增值情况进行有效的管理,促进我院校办企业经济活动健康发展。
监察审计处 供稿